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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004079
Nro. de Timbrado
17094306
Monto de la Factura
₲ 698.610
Nro. de Orden de Pago
501
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 695.434
IVA
₲ 63.510

Retención DNCP
₲ 2.540
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12006-23-236848
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.277.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.247.001

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436693
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE CAFÉ EN MÁQUINAS EXPENDEDORAS PARA LA SET DEL MH.
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios