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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000688
Nro. de Timbrado
17094306
Monto de la Factura
₲ 1.165.450
Nro. de Orden de Pago
237
Fecha de Orden de Pago
31-07-2024
Fecha Emisión Cheque
02-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.160.152
IVA
₲ 105.950
Retención DNCP
₲ 4.238
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12006-23-236848
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.277.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.247.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436693
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE CAFÉ EN MÁQUINAS EXPENDEDORAS PARA LA SET DEL MH.
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios