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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005539
Nro. de Timbrado
14745365
Monto de la Factura
₲ 2.108.000
Nro. de Orden de Pago
551
Fecha de Orden de Pago
14-12-2021
Fecha Emisión Cheque
17-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.042.844
IVA
₲ 191.636

Retención DNCP
₲ 7.665
Retención IVA
₲ 57.491
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-23015-20-189325
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.243.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.743.710

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376759
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CERRAJERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas