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Datos del Pago

Nro. de Factura
442
Nro. de Timbrado
11530250
Monto de la Factura
₲ 1.440.000
Nro. de Orden de Pago
514
Fecha de Orden de Pago
15-12-2016
Fecha Emisión Cheque
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.434.240
IVA
₲ 130.909

Retención DNCP
₲ 5.760
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS ALBERTO VIVEROS BARRIOS
RUC
2455792-7
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-22002-16-122943
Monto Contrato
₲ 6.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.060.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.035.760

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312144
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos informáticos de la Junta Departamental
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro