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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-00364
Monto de la Factura
₲ 2.125.000
Nro. de Orden de Pago
1782
Fecha de Orden de Pago
26-10-2011
Fecha Emisión Cheque
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.117.427
IVA

Retención DNCP
₲ 7.573
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ITE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80045897-4
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-30054
Monto Contrato
₲ 20.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.632.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.594.708

Datos de la Licitación

ID de Licitación
218816
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AUDIO DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac