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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000351
Nro. de Timbrado
13758253
Monto de la Factura
₲ 77.500.000
Nro. de Orden de Pago
15
Fecha de Orden de Pago
21-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.999.363
IVA
₲ 7.042.455

Retención DNCP
₲ 273.364
Retención IVA
₲ 2.113.637
Retención Renta
₲ 2.113.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LOURDES EDITH PORTILLO BARTOMEU
RUC
519485-7
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-180559
Monto Contrato
₲ 77.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.999.363

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359965
Nombre de la Licitación
Equipos Educativos para la Facultad Ciencias de la Producción
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción