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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000856
Nro. de Timbrado
13175005
Monto de la Factura
₲ 25.810.200
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
23-07-2019
Fecha Emisión Cheque
23-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.311.331
IVA
₲ 2.346.382

Retención DNCP
₲ 91.039
Retención IVA
₲ 703.915
Retención Renta
₲ 703.915
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-173404
Monto Contrato
₲ 25.810.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.810.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.311.331

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358618
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción