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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000537
Nro. de Timbrado
13628868
Monto de la Factura
₲ 3.620.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
23-10-2019
Fecha Emisión Cheque
23-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.409.777
IVA
₲ 329.091

Retención DNCP
₲ 12.769
Retención IVA
₲ 98.727
Retención Renta
₲ 98.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN DE LA CRUZ CAJE GAONA
RUC
2251617-4
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-175805
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.128.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358479
Nombre de la Licitación
Servicio de transporte
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción