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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000451
Nro. de Timbrado
16719908
Monto de la Factura
₲ 2.228.000
Nro. de Orden de Pago
21
Fecha de Orden de Pago
21-11-2023
Fecha Emisión Cheque
21-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.157.109
IVA
₲ 202.545

Retención DNCP
₲ 7.859
Retención IVA
₲ 60.764
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NIRMIA CARMEN LEDESMA DE GONZALEZ
RUC
583157-1
Número de Contrato
21/20231
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-233165
Monto Contrato
₲ 2.228.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.225.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.157.109

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434613
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Laboratorio
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción