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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017761
Nro. de Timbrado
11331135
Monto de la Factura
₲ 7.250.000
Nro. de Orden de Pago
849
Fecha de Orden de Pago
19-05-2016
Fecha Emisión Cheque
19-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.221.000
IVA
₲ 659.091

Retención DNCP
₲ 29.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
167/16
Código de Contratación (CC)
CD-22004-16-120624
Monto Contrato
₲ 7.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.221.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310675
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira