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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001143
Monto de la Factura
₲ 10.180.000
Nro. de Orden de Pago
12026
Fecha de Orden de Pago
04-08-2015
Fecha Emisión Cheque
04-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.680.994
IVA
₲ 925.455
Retención DNCP
₲ 36.278
Retención IVA
₲ 277.637
Retención Renta
₲ 185.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
61/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105268
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.774.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.549.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287954
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Ceremonial
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia