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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001362
Monto de la Factura
₲ 2.330.000
Nro. de Orden de Pago
18937
Fecha de Orden de Pago
27-08-2015
Fecha Emisión Cheque
27-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.215.788
IVA
₲ 211.818
Retención DNCP
₲ 8.303
Retención IVA
₲ 63.545
Retención Renta
₲ 42.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-103486
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.058.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285116
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONÓMICOS Y CEREMONIALES
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica