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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000284
Monto de la Factura
₲ 7.771.500
Nro. de Orden de Pago
18849
Fecha de Orden de Pago
15-07-2015
Fecha Emisión Cheque
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.390.555
IVA
₲ 706.500
Retención DNCP
₲ 27.695
Retención IVA
₲ 211.950
Retención Renta
₲ 141.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-103766
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.369.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.303.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285121
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FOTOCOPIA Y ENCUADERNACIÓN
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica