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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003990
Monto de la Factura
₲ 14.389.946
Nro. de Orden de Pago
2000004868
Fecha de Orden de Pago
14-10-2024
Fecha Emisión Cheque
14-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.411.430
IVA
₲ 1.308.177

Retención DNCP
₲ 50.234
Retención IVA
₲ 392.453
Retención Renta
₲ 523.271
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
4000000091
Código de Contratación (CC)
CD-25002-24-237950
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.898.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.419.871

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425236
Nombre de la Licitación
CD N° 6611-2023 "Servicio de Reparaciones y Mantenimiento de Sistema Eléctrico de Vehículos de la Flota ANDE, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto"
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande