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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-00002154
Nro. de Timbrado
118758
Monto de la Factura
₲ 19.625.250
Nro. de Orden de Pago
208
Fecha de Orden de Pago
11-05-2016
Fecha Emisión Cheque
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.663.256
IVA
₲ 1.784.114

Retención DNCP
₲ 69.937
Retención IVA
₲ 535.234
Retención Renta
₲ 356.823
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
006/16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-118758
Monto Contrato
₲ 41.103.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.733.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.809.953

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302396
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura