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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00002439
Nro. de Timbrado
11437605
Monto de la Factura
₲ 7.672.500
Nro. de Orden de Pago
553
Fecha de Orden de Pago
08-09-2016
Fecha Emisión Cheque
08-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.296.408
IVA
₲ 697.500
Retención DNCP
₲ 27.342
Retención IVA
₲ 209.250
Retención Renta
₲ 139.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
006/16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-118758
Monto Contrato
₲ 41.103.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.733.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.809.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302396
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura