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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000102
Nro. de Timbrado
11555093
Monto de la Factura
₲ 1.920.000
Nro. de Orden de Pago
799
Fecha de Orden de Pago
05-09-2016
Fecha Emisión Cheque
05-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.825.884
IVA
₲ 174.545

Retención DNCP
₲ 6.843
Retención IVA
₲ 52.364
Retención Renta
₲ 34.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
31/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-124647
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.205.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.606.732

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307318
Nombre de la Licitación
SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales