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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0006752
Nro. de Timbrado
11887645
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. de Orden de Pago
2783
Fecha de Orden de Pago
06-09-2017
Fecha Emisión Cheque
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.328.436
IVA
₲ 318.182

Retención DNCP
₲ 12.473
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 63.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
29/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-124594
Monto Contrato
₲ 3.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.328.436

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305450
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE GENERADORES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria