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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-441
Nro. de Timbrado
11247375
Monto de la Factura
₲ 7.396.500
Nro. de Orden de Pago
8248
Fecha de Orden de Pago
12-09-2016
Fecha Emisión Cheque
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.033.938
IVA
₲ 672.409
Retención DNCP
₲ 26.358
Retención IVA
₲ 201.722
Retención Renta
₲ 134.482
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-121165
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.996.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.329.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305982
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria