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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0013878
Nro. de Timbrado
11494028
Monto de la Factura
₲ 1.949.000
Nro. de Orden de Pago
167
Fecha de Orden de Pago
25-04-2016
Fecha Emisión Cheque
25-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.283.826
IVA
₲ 122.727

Retención DNCP
₲ 4.811
Retención IVA
₲ 36.818
Retención Renta
₲ 24.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
006/16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-118757
Monto Contrato
₲ 4.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.628.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.562.379

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302396
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura