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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000063
Nro. de Timbrado
11861008
Monto de la Factura
₲ 2.180.000
Nro. de Orden de Pago
774
Fecha de Orden de Pago
18-11-2016
Fecha Emisión Cheque
18-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.073.140
IVA
₲ 198.182

Retención DNCP
₲ 7.769
Retención IVA
₲ 59.455
Retención Renta
₲ 39.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
008/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-119209
Monto Contrato
₲ 11.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.930.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.345.213

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302389
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura