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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014994
Nro. de Timbrado
12155085
Monto de la Factura
₲ 3.338.248
Nro. de Orden de Pago
1633
Fecha de Orden de Pago
07-12-2017
Fecha Emisión Cheque
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.237.872
IVA
₲ 74.348

Retención DNCP
₲ 12.794
Retención IVA
₲ 22.304
Retención Renta
₲ 65.278
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-121357
Monto Contrato
₲ 81.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.472.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.241.610

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309213
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES PARA EL PROYECTO CONACYT-COD. 03
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias