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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2843
Nro. de Timbrado
11300889
Monto de la Factura
₲ 5.660.000
Nro. de Orden de Pago
8154
Fecha de Orden de Pago
16-06-2016
Fecha Emisión Cheque
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.382.557
IVA
₲ 514.545
Retención DNCP
₲ 20.170
Retención IVA
₲ 154.364
Retención Renta
₲ 102.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-119951
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.689.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.720.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305761
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS TIPO BLINDEX
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria