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Datos del Pago

Nro. de Factura
014-001-0001508
Nro. de Timbrado
16110619
Monto de la Factura
₲ 7.530.000
Nro. de Orden de Pago
901
Fecha de Orden de Pago
24-10-2023
Fecha Emisión Cheque
10-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.086.072
IVA
₲ 684.545

Retención DNCP
₲ 26.560
Retención IVA
₲ 205.364
Retención Renta
₲ 205.634
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
26/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-231789
Monto Contrato
₲ 15.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.297.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.337.965

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427427
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTULINAS PARA CARATULAS DE EXPEDIENTES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central