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Datos del Pago

Nro. de Factura
1-1-639
Nro. de Timbrado
12750320
Monto de la Factura
₲ 14.907.300
Nro. de Orden de Pago
36136
Fecha de Orden de Pago
15-04-2019
Fecha Emisión Cheque
15-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.853.092
IVA
₲ 1.355.209

Retención DNCP
₲ 54.208
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARGARITA GONZALEZ DE RODRIGUEZ
RUC
397288-7
Número de Contrato
23/2018
Código de Contratación (CC)
CD-40003-19-168114
Monto Contrato
₲ 14.907.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.907.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.853.092

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354458
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REMERAS
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa