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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0050554
Nro. de Timbrado
12994542
Monto de la Factura
₲ 3.098.000
Nro. de Orden de Pago
22
Fecha de Orden de Pago
11-01-2019
Fecha Emisión Cheque
11-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.086.735
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.265
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
34/18
Código de Contratación (CC)
CD-22007-18-164012
Monto Contrato
₲ 69.546.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.454.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.201.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351810
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería, Sanitarios y Escaleras - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua