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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-237
Monto de la Factura
₲ 760.000
Nro. de Orden de Pago
1581
Fecha de Orden de Pago
29-11-2010
Fecha Emisión Cheque
30-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 757.236
IVA

Retención DNCP
₲ 2.764
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-27004-10-12597
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.036.218

Datos de la Licitación

ID de Licitación
202233
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE RED INFORMÁTICA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero