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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000725
Nro. de Timbrado
12815807
Monto de la Factura
₲ 89.495.000
Nro. de Orden de Pago
1989
Fecha de Orden de Pago
05-03-2019
Fecha Emisión Cheque
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.297.781
IVA
₲ 8.135.909
Retención DNCP
₲ 315.673
Retención IVA
₲ 2.440.773
Retención Renta
₲ 2.440.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-168241
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.289.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355330
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificio y Local - Ad Referéndum
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica