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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000
Monto de la Factura
₲ 19.440.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.487.086
IVA
₲ 1.767.273

Retención DNCP
₲ 69.277
Retención IVA
₲ 530.182
Retención Renta
₲ 353.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASU GROUP S.A
RUC
80065628-8
Número de Contrato
055/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-101900
Monto Contrato
₲ 19.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.487.086

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271457
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos de Laboratorio
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción