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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-000026
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
354
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.117.673
IVA
₲ 1.636.364

Retención DNCP
₲ 64.145
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANGELA ESPERANZA BOTTINO DELFINO
RUC
2128280-3
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-95850
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.117.673

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275497
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Catering
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas