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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002982
Monto de la Factura
₲ 18.220.000
Nro. de Orden de Pago
1955
Fecha de Orden de Pago
19-12-2016
Fecha Emisión Cheque
19-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.326.889
IVA
₲ 1.656.364

Retención DNCP
₲ 64.929
Retención IVA
₲ 496.909
Retención Renta
₲ 331.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
034
Código de Contratación (CC)
CD-27007-15-115215
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.621.376

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297963
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Adecuación de Cableado
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo