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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0283497
Nro. de Timbrado
15000375
Monto de la Factura
₲ 20.061.316
Nro. de Orden de Pago
2174
Fecha de Orden de Pago
16-08-2022
Fecha Emisión Cheque
16-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.878.610
IVA
₲ 1.823.756
Retención DNCP
₲ 70.762
Retención IVA
₲ 547.127
Retención Renta
₲ 547.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
868/2021.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-21-210043
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.855.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.564.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395792
Nombre de la Licitación
Servicio de Consulta de Cheques Rechazados (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf