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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004650
Monto de la Factura
₲ 6.732.000
Nro. de Orden de Pago
652
Fecha de Orden de Pago
25-11-2013
Fecha Emisión Cheque
25-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.402.010
IVA
₲ 612.000
Retención DNCP
₲ 23.990
Retención IVA
₲ 183.600
Retención Renta
₲ 122.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
CJB/ADM N°05/2011
Código de Contratación (CC)
CD-24004-11-25773
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.430.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.969.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212891
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENCUADERNACION Y FOTOCOPIAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios