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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0002285
Nro. de Timbrado
11181844
Monto de la Factura
₲ 19.363.950
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
30-03-2016
Fecha Emisión Cheque
13-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.414.765
IVA
₲ 1.760.359

Retención DNCP
₲ 69.006
Retención IVA
₲ 528.108
Retención Renta
₲ 352.071
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-117726
Monto Contrato
₲ 25.801.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.801.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.537.185

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300353
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS, TONER, SELLOS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción