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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008886
Monto de la Factura
₲ 6.590.350
Nro. de Orden de Pago
273
Fecha de Orden de Pago
11-11-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.396.391
IVA
₲ 131.550

Retención DNCP
₲ 25.318
Retención IVA
₲ 39.465
Retención Renta
₲ 129.176
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
22/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-106329
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.893.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.601.913

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293583
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasaje Aereo
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu