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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007599
Nro. de Timbrado
11412230
Monto de la Factura
₲ 1.203.700
Nro. de Orden de Pago
236
Fecha de Orden de Pago
28-09-2016
Fecha Emisión Cheque
21-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.199.323
IVA
₲ 109.427
Retención DNCP
₲ 4.377
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-113117
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.784.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.459.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297134
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE ASCENSORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro