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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000918
Monto de la Factura
₲ 1.011.000
Nro. de Orden de Pago
281
Fecha de Orden de Pago
19-10-2015
Fecha Emisión Cheque
16-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 961.442
IVA
₲ 91.909

Retención DNCP
₲ 3.603
Retención IVA
₲ 27.573
Retención Renta
₲ 18.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-106894
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.524.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.544.629

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290821
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro