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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005628
Nro. de Timbrado
12013921
Monto de la Factura
₲ 3.010.000
Nro. de Orden de Pago
663
Fecha de Orden de Pago
22-11-2017
Fecha Emisión Cheque
19-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.862.455
IVA
₲ 82.091

Retención DNCP
₲ 10.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 54.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-116997
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.782.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.356.458

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292032
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu