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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012681
Monto de la Factura
₲ 10.600.600
Nro. de Orden de Pago
526
Fecha de Orden de Pago
21-12-2015
Fecha Emisión Cheque
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.080.978
IVA
₲ 519.622

Retención DNCP
₲ 37.777
Retención IVA
₲ 289.107
Retención Renta
₲ 192.738
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
097/15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-115557
Monto Contrato
₲ 10.600.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.600.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.080.978

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299793
Nombre de la Licitación
ADQ DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa