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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-1999
Nro. de Timbrado
12251737
Monto de la Factura
₲ 2.956.000
Nro. de Orden de Pago
1240
Fecha de Orden de Pago
24-08-2018
Fecha Emisión Cheque
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.811.103
IVA
₲ 268.727

Retención DNCP
₲ 10.534
Retención IVA
₲ 80.618
Retención Renta
₲ 53.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
PR EJ Nº 930-17
Código de Contratación (CC)
CD-25006-17-149231
Monto Contrato
₲ 17.736.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.736.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.866.615

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331103
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA OBRA CIVIL PARA LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar