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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000301
Nro. de Timbrado
13576082
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
1803
Fecha de Orden de Pago
04-09-2019
Fecha Emisión Cheque
04-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.927.273
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 72.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR JOSE VEGA FRETES
RUC
649889-2
Número de Contrato
01/2.019
Código de Contratación (CC)
CD-22014-19-169900
Monto Contrato
₲ 85.972.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.972.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.659.873

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361596
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PROYECTISTA DE OBRAS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu