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Datos del Pago

Nro. de Factura
9324/9326
Nro. de Timbrado
143090929
Monto de la Factura
₲ 523.200
Nro. de Orden de Pago
4958
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
19-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 521.297
IVA
₲ 47.564

Retención DNCP
₲ 1.903
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
075/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-183781
Monto Contrato
₲ 5.850.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.877.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.870.674

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372199
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta