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Datos del Pago
Nro. de Factura
148539
Nro. de Timbrado
11064900
Monto de la Factura
₲ 554.000
Nro. de Orden de Pago
98
Fecha de Orden de Pago
04-05-2016
Fecha Emisión Cheque
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 551.985
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.015
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
9/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23015-15-108092
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.670.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.638.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288412
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas