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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000645
Nro. de Timbrado
11316724
Monto de la Factura
₲ 3.229.400
Nro. de Orden de Pago
1943
Fecha de Orden de Pago
01-07-2016
Fecha Emisión Cheque
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.978.967
IVA
₲ 293.582

Retención DNCP
₲ 11.508
Retención IVA
₲ 88.075
Retención Renta
₲ 58.716
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 92.134

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
OC Nº 07/16
Código de Contratación (CC)
CD-25006-16-119722
Monto Contrato
₲ 3.229.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.229.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.978.967

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302418
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MAURICIO JOSE TROCHE - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar