- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001088
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. de Orden de Pago
31380
Fecha de Orden de Pago
30-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.184.320
IVA
₲ 400.000
Retención DNCP
₲ 15.680
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 80.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO ALFREDO SCHNEIDER ESCOBAR
RUC
4327886-8
Número de Contrato
18-09/04
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-146450
Monto Contrato
₲ 26.914.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.914.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.594.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321473
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado