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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000160
Nro. de Timbrado
12503491
Monto de la Factura
₲ 140.000.000
Nro. de Orden de Pago
643
Fecha de Orden de Pago
31-07-2018
Fecha Emisión Cheque
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.440.000
IVA
₲ 12.727.273

Retención DNCP
₲ 560.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RICARDO GERARD GAONA JARA
RUC
744725-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-22002-18-156543
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.440.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346753
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria Integral
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro