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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000187
Nro. de Timbrado
12188705
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. de Orden de Pago
515
Fecha de Orden de Pago
27-06-2018
Fecha Emisión Cheque
27-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.374.400
IVA
₲ 581.818
Retención DNCP
₲ 25.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVERIO PORTILLO MARTINEZ
RUC
813024-8
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-22002-18-153710
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.872.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339588
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria - Evaluación y Monitoreo de Productores
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro