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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005029
Monto de la Factura
₲ 414.750
Nro. de Orden de Pago
694
Fecha de Orden de Pago
12-08-2020
Fecha Emisión Cheque
12-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 390.664
IVA
₲ 37.705

Retención DNCP
₲ 1.463
Retención IVA
₲ 11.312
Retención Renta
₲ 11.311
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VIT S.A.
RUC
80080099-0
Número de Contrato
16/17
Código de Contratación (CC)
CD-21001-17-141361
Monto Contrato
₲ 52.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.111.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.256.371

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325772
Nombre de la Licitación
CD 65/2017 - SERVICIO DE CERTIFICADOS PARA FIRMA DIGITAL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay