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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015594
Monto de la Factura
₲ 11.130.000
Nro. de Orden de Pago
1554
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.583.618
IVA
₲ 1.011.818
Retención DNCP
₲ 40.473
Retención IVA
₲ 303.545
Retención Renta
₲ 202.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
45/2017
Código de Contratación (CC)
CD-21001-17-147848
Monto Contrato
₲ 29.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.127.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326398
Nombre de la Licitación
CD 83/17 - MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay