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Datos del Pago

Nro. de Factura
1-1-11069/70/71/72
Nro. de Timbrado
16049570
Monto de la Factura
₲ 18.392.800
Nro. de Orden de Pago
1500024266
Fecha de Orden de Pago
06-12-2023
Fecha Emisión Cheque
06-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.288.120
IVA
₲ 1.672.073

Retención DNCP
₲ 64.876
Retención IVA
₲ 501.622
Retención Renta
₲ 501.622
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.020.340

Datos del Contrato

Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
PR/PR N° 72/22
Código de Contratación (CC)
CD-25006-22-223679
Monto Contrato
₲ 118.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.358.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.549.957

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411266
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA E IMPRESOS VARIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar